關于洋縣2022年財政預算調整情況的報告
縣人大常委會主任、副主任、各位委員:
我受縣人民政府委托,向會議報告洋縣2022年財政預算調整情況,請予審議。
一、公共財政預算調整情況
(一)收入預算調整
1、地方財政收入
根據今年預算執行情況,擬將財政總收入調整為67,000萬元,較年初預算減少6,800萬元。
2、上級補助收入
上級補助收入擬增加40,459萬元,主要是一般性轉移支付增加18,071萬元,其中:均衡性轉移支付增加6,014萬元,重點生態功能區轉移支付增加1,178萬元,基本財力保障機制補助增加22萬元,革命老區轉移支付增加1,828萬元,結算補助增加1,466萬元,增值稅留抵退稅轉移支付收入增加2,576萬元,補充縣區財力轉移支付收入增加6,057萬元,產糧油大縣獎勵減少437萬元,固定數額補助減少633萬元;專項轉移支付增加22,388萬元。
3、其他收入
增加地方政府一般債券資金收入7,271萬元。
(二)支出預算調整情況
2022年3月經縣第十八屆人大一次會議批準,全縣一般公共支出預算為289,901萬元。根據財力變動情況,現擬調整支出預算為339,849萬元,增加預算支出49,948萬元。加上一般債務還本支出2,299萬元,支出總計342,148萬元。需要說明的是:由于財力有限,支出壓力較大,年初預算的預備費1,000萬元也已分別調整到相關支出科目。具體變動項目是:
一般公共服務支出增加3,346萬元,較年初預算增長13.1%。主要是:上級專款減少177萬元,工資及福利支出增加2,212萬元,機關運轉支出增加310萬元,城鄉建設支出增加250萬元,專項業務經費增加187萬元,朱鹮梨園景區建設及維護增加160萬元,疫情防控增加67萬元,旅游宣傳及規劃增加106萬元。
公共安全支出增加924萬元,較年初預算增長11.4%。主要是:上級專款減少185萬元,工資及福利支出增加402萬元,機關運轉支出增加78萬元,政法專項業務經費增加286萬元,洋州、華陽等基層法院建設增加200萬元,公安視頻監控建設增加100萬元。
教育支出增加8,072萬元,較年初預算增長13.0%。主要是:上級專款減少2,407萬元,工資及福利支出增加3,192萬元,機關運轉減少59萬元,洋縣中學等學校基礎設施建設及運轉增加6,193萬元,體育場館建設增加200萬元,城鄉義務教育經費增加305萬元,信息化建設增加504萬元,學前教育家庭經濟困難幼兒生活補助增加95萬元,高中助學金增加49萬元。
科學技術支出增長508萬元,較年初預算增長15.8%。主要是:上級專款減少10萬元,工資及福利支出增加5萬元,機關運轉減少12萬元,中小企業技術扶持增加517萬元,科技人才發展增加8萬元。
文化旅游體育與傳媒支出增加1,882萬元,較年初預算增長53.6%。主要是:上級專款減少759萬元,工資及福利支出增加110萬元,機關運轉增加73萬元,景區建設及運營增加1,189萬元,文博館新館基本陳列布展增加578萬元,公共文化服務體系建設增加468元,農村文化廣場建設增加100萬元,旅游宣傳費增加103萬元,圖書購置增加20萬元。
社會保障和就業支出增加15,487萬元,較年初預算增長29.8%。主要是:上級專款增加3,361萬元,工資及福利支出增加550萬元,機關運轉減少14萬元,機關事業單位基本養老增加7,000萬元,殘疾人兩項及就業補助增加800萬元,重點優撫對象補助增加700萬元,困難群眾救助增加873萬元,就業補助增加438萬元,社區建設增加42萬元。
衛生健康支出增加3,384萬元,較年初預算增長13.8%。主要是:上級專款減少972萬元,工資及福利支出增加578萬元,機關運轉減少15萬元,疫情防控經費增加2,328萬元,高齡老人補助增加118萬元,基本公共衛生補助增加608萬元,基本藥物制度專項補助增加88萬元,醫療服務與保障能力提升增加299萬元。
節能環保支出減少2,537萬元,較年初預算下降27.1%。主要是:上級專款增加175萬元,城鄉建設減少1,700萬元,事業發展減少510萬元,專項業務經費減少502萬元。
城鄉社區支出減少6,767萬元,較年初預算下降40.1%。主要是:上級專款減少850萬元,工資及福利支出增加54萬元,機關運轉減少12萬元,城鄉基礎設施建設減少5,959萬元。
農林水支出增加11,052萬元,較年初預算增長20.1%。主要是:上級專款增加7,822萬元,工資及福利支出增加86萬元,機關運轉減少50萬元,農村基礎設施建設增加2,138萬元,村級轉移支付增加1,056萬元。
交通運輸支出增加13,113萬元,較年初預算增長230.3%。主要是:上級專款增加12,521萬元,工資及福利支出增加50萬元,機關運轉減少18萬元,農村基礎設施建設增加40萬元,農村公路建設與養護增加520萬元。
資源勘探工業信息等支出增加884萬元,較年初預算增長101.3%。主要是:上級專款增加1,348萬元,科目調整464萬元。
商業服務業等支出增加22萬元,較年初預算增長6.3%。主要是:上級專款增加41萬元,工資及福利支出增加11萬元,機關運轉減少2萬元,事業發展減少28萬元。
自然資源海洋氣象等支出增加534萬元,較年初預算增長23.1%。主要是:上級專款減少600萬元,機關運轉增加24萬元,秦嶺地區礦業權退出補償增加1,033萬元。
住房保障支出增加3,172萬元,較年初預算增長39.2%。主要是:上級專款增加5,217萬元,科目調整2,045萬元。
糧油物資儲備支出減少98萬元,較年初預算下降18.8%。主要是:上級專款減少520萬元,政策性糧食財務掛賬利費增加280萬元,地方糧油儲備利費補貼增加142萬元。
災害防治及應急管理支出減少380萬元,較年初預算下降9.8%。主要是:上級專款減少1,617萬元,工資及福利支出增加33萬元,機關運轉增加137萬元,自然災害救災增加642萬元,災害綜合防治體系建設增加425萬元。
債務付息支出減少1,650萬元,較年初預算下降24.7%。主要是將專項債務付息調整至基金支出。
二、政府性基金預算調整情況
(一)政府性基金收入預算調整
2022年政府性基金收入預算擬調整為22,000萬元,較年初預算減少6,110萬元,主要是國有土地收益基金收入調減3,000萬元,農業土地開發資金收入調減500萬元,國有土地使用權出讓收入調減1,280萬元,城市基礎設施配套費收入調減1,250萬元,污水處理費收入調減80萬元。加上政府性基金轉移支付收入2,800萬元,專項債券增加17,300萬元,上年結余收入20,514萬元,收入總計62,614萬元。
(二)政府性基金支出預算調整
按照“以收定支”原則,2022年政府性基金支出預算擬調整為60,398萬元,較年初預算增加20,894萬元,其中:社會保障和就業支出增加906萬元,城鄉社區支出增加937萬元,農林水支出增加1萬元,其他支出增加17,082萬元,專項債券付息支出增加1,968萬元。加上土地出讓收益省級統籌上解260萬元,專項債券還本支出1,956萬元,支出總計62,614萬元。
三、國有資本經營預算收支調整情況
(一)國有資本經營收入預算調整
2022年國有資本經營收入預算擬調整為7,000萬元,較年初預算增加5,500萬元,主要是利潤收入調減1,500萬元,其他國有資本經營預算收入增加7,000萬元。加上國有資本經營預算轉移支付收入167萬元,收入總計7,167萬元。
(二)國有資本經營支出預算調整
按照“以收定支”原則,2022年國有資本經營支出預算擬調整為7,167萬元,較年初預算增加7,077萬元,其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出增加77萬元,其他國有資本經營預算支出增加7,000萬元,支出總計7,167萬元。
四、地方政府債券資金安排使用情況
漢中市財政局《關于下達2022年第一批新增一般債券資金的通知》(漢財辦債〔2022〕9號)、《關于下達2022年第四批新增一般債券資金的通知》(漢財辦債〔2022〕56號)、《關于下達2022年第五批新增一般債券資金的通知》(漢財辦債〔2022〕78號)文件共下達我縣2022年新增一般債券7,271萬元。
按照新增一般債券使用要求,新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎設施建設2,500萬元,洋縣中學城東校區建設1,039萬元,沙河口至西漢高速橋段建設1,100萬元,洋縣至華陽脫貧公路建設700萬元,城區排水防洪設施建設300萬元,小型水庫安全運行1,632萬元。
以上報告,請予審議。